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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 695 Data de lançamento: 03/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADAPTADOR PVC HIDR CURTO SOLD. 50MM X 1.1/2 - 8,79 8,79
1.00 BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL 3/4 X 1/2 - 20,95 20,95
1.00 LUVA PVC SOLD HIDR 50MM X 1.1/2 C/ROSCA - 20,59 20,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2022 ADAPTADOR PVC HIDR CURTO SOLD. 50MM X 1.1/2 - BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL 3/4 X 1/2 - LUVA PVC SOLD HIDR 50MM X 1.1/2 C/ROSCA - 50,33
03/02/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 07893. 50,33
04/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 8957 50,33
TOTAL 50,33 50,33 50,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.