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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1142 Data de lançamento: 27/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: CARTUCHOS DE TINTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFIL DE TINTA EPSON CORANTE YEL 60,00 60,00
1.00 REFIL DE TINTA EPSON CORANTE MAG 60,00 60,00
1.00 REFIL DE TINTA EPSON CORANTE BK 60,00 60,00
1.00 REFIL DE TINTA EPSON CORANTE CY, para impressora da UBS. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2023 REFIL DE TINTA EPSON CORANTE YEL REFIL DE TINTA EPSON CORANTE MAG REFIL DE TINTA EPSON CORANTE BK REFIL DE TINTA EPSON CORANTE CY, para impressora da UBS. 240,00
27/02/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/0422; 240,00
02/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1142/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.