Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1155 |
Data de lançamento: |
28/02/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
COPO TERMICO 100 ML C/25 UNDS MEIWA, para uso no Gabinete do Prefeito. |
4,50 |
13,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2023 |
COPO TERMICO 100 ML C/25 UNDS MEIWA, para uso no Gabinete do Prefeito. |
13,50 |
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28/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.Conforme DANFE Nº 1/657; |
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13,50 |
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03/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1155/2023
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 |
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13,50 |
TOTAL |
13,50 |
13,50 |
13,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.