Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1191 |
Data de lançamento: |
01/03/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1980.00 |
NORTRIPTLINA 50MG |
0,28 |
554,40 |
2800.00 |
VENLAFAXINA (CLORIDRATO) 75MG CPR |
0,55 |
1.537,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2023 |
NORTRIPTLINA 50MG VENLAFAXINA (CLORIDRATO) 75MG CPR |
2.091,60 |
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19/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/193805; |
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2.091,60 |
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16/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1191/2023
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 10131 |
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2.066,50 |
16/06/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1191/2023 |
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25,10 |
TOTAL |
2.091,60 |
2.091,60 |
2.091,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
16/06/2023 |
25,10 |
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Lançada |
TOTAL |
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25,10 |
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