Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1235 |
Data de lançamento: |
02/03/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.50 |
MG COMANDO HIDRÁULICO1/4 |
39,45 |
216,98 |
2.00 |
CAPA 2 TRAMAS 3/8 |
10,39 |
20,78 |
1.00 |
CONECTOR DB9 MACHO |
19,62 |
19,62 |
1.00 |
CONECTOR FÊMEA, p-ara manutenção de máquinas e veículos da Secretaria. |
28,53 |
28,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2023 |
MG COMANDO HIDRÁULICO1/4 CAPA 2 TRAMAS 3/8 CONECTOR DB9 MACHO CONECTOR FÊMEA, p-ara manutenção de máquinas e veículos da Secretaria. |
285,91 |
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02/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme DANFE Nº 1/675; |
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285,91 |
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08/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1235/2023
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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285,91 |
TOTAL |
285,91 |
285,91 |
285,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.