Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SHARK MAQUINAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1282 |
Data de lançamento: |
08/03/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE MECÂNICA, para diagnóstico Técnico para conserto da Motoniveladora RG 170B, conforme ordem de compra. |
1.286,40 |
1.286,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2023 |
SERVIÇO DE MECÂNICA, para diagnóstico Técnico para conserto da Motoniveladora RG 170B, conforme ordem de compra. |
1.286,40 |
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24/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 3861; |
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1.286,40 |
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19/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1282/2023
SHARK MAQUINAS - 10060 |
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1.224,65 |
19/04/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1282/2023 |
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61,75 |
TOTAL |
1.286,40 |
1.286,40 |
1.286,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
19/04/2023 |
61,75 |
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Lançada |
TOTAL |
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61,75 |
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