| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 130 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar da linha 09, Centro, percorrendo 71,15 km diários em 13 dias trabalhados, percorrendo 924,95+56 km mensais, no valor de 6,98 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2022 | 6.847,03 | 6.847,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | transporte escolar da linha 09, Centro, percorrendo 71,15 km diários em 13 dias trabalhados, percorrendo 924,95+56 km mensais, no valor de 6,98 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2022 | 6.847,03 | ||
| 03/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 584; | 6.847,03 | ||
| 16/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 130/2023 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 6.709,41 | ||
| 16/01/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 130/2023 | 137,62 | ||
| TOTAL | 6.847,03 | 6.847,03 | 6.847,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/01/2023 | 137,62 | Lançada | |
| TOTAL | 137,62 |