Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
Número do empenho: | 1314 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | Transferência do Salário-Educação |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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923.95 | Linha 3, Prainha, Capão do Valo, percorrendo 154,79+30 km diários em 5 dias trabalhados, totalizando 923,95 km mensais, no valor de 5,21 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 5,21 | 4.813,78 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/03/2023 | Linha 3, Prainha, Capão do Valo, percorrendo 154,79+30 km diários em 5 dias trabalhados, totalizando 923,95 km mensais, no valor de 5,21 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 4.813,78 | ||
08/03/2023 | valor km indevido | -4.813,78 | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |