Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1394 |
Data de lançamento: |
13/03/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2400.00 |
ALENIA 12MCG + 400MCG 60 + 60 CAPS CÁPSULAS GEL DURA, PÓ PARA INALAÇÃO CAP |
1,38 |
3.316,80 |
1800.00 |
GLICAZIDA 60 MG CAP - CAP |
0,29 |
522,00 |
10.00 |
SPIRIVA 2,5 MCG INALACAO FR C/ 60 DOSES |
256,24 |
2.562,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2023 |
ALENIA 12MCG + 400MCG 60 + 60 CAPS CÁPSULAS GEL DURA, PÓ PARA INALAÇÃO CAP GLICAZIDA 60 MG CAP - CAP SPIRIVA 2,5 MCG INALACAO FR C/ 60 DOSES |
6.401,20 |
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05/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/236350; |
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6.401,20 |
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10/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1394/2023
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10104 |
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6.401,20 |
TOTAL |
6.401,20 |
6.401,20 |
6.401,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.