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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 14:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1402 Data de lançamento: 13/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19 MMX20M-WORKER 12,00 24,00
1.00 COLA PVC 850G 66,00 66,00
1.00 CHAVE FHILLIPS 14,00 14,00
1.00 LIMA 14,50 14,50
1.00 ANCINHO 12 DENTES REFORÇADO 29,00 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2023 FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19 MMX20M-WORKER COLA PVC 850G CHAVE FHILLIPS PARAFUSO PHILLIPIS 3,5X40 REBITE DE ALUMINIO BUCHA FIXACAO NYLON N7 LIMA ANCINHO 12 DENTES REFORÇADO 148,98
13/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02386; 148,98
17/03/2023 Pagamento de Empenho 1402/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6512 148,98
TOTAL 148,98 148,98 148,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.