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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1432 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: TONER
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TONER SANSUNG D101S, para manutenção da Impressora do Gabinete do Prefeito. 105,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 TONER SANSUNG D101S, para manutenção da Impressora do Gabinete do Prefeito. 105,00
15/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme DANFE Nº 001/0428; 105,00
17/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 105,00
TOTAL 105,00 105,00 105,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.