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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1459 Data de lançamento: 17/03/2023
Tipo de empenho: DIARIAS
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a meia diária ao servidor Leonir de Souza Vargas, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 16/03/2023, para buscar Sueli Penz, Paulo Penz e Adrieli G. Vargas no Aeroporto de Porto Alegre. 131,99 131,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2023 Emp. referente a meia diária ao servidor Leonir de Souza Vargas, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 16/03/2023, para buscar Sueli Penz, Paulo Penz e Adrieli G. Vargas no Aeroporto de Porto Alegre. 131,99
17/03/2023 Liquidado por Neusa conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DIÁRIA nº 044/2023. 131,99
21/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1459/2023 LEONIR DE SOUZA VARGAS - 3544 131,99
TOTAL 131,99 131,99 131,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.