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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TACIANE DE FREITAS PINTO 01025892089

Dados do Empenho
Número do empenho: 1492 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: OFICINEIRO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 contratação de profissional para prestação de serviços como educadores sociais para mediar as oficinas de teoria e prática de dança no Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do Município de Ernestina 1.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 contratação de profissional para prestação de serviços como educadores sociais para mediar as oficinas de teoria e prática de dança no Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do Município de Ernestina 10.000,00
30/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 0092023; 500,00
10/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2023 - REF. MARÇO/2023 TACIANE DE FREITAS PINTO 01025892089 - 10603 500,00
27/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 0011; 1.000,00
03/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2023 - REF. ABRIL/2023 TACIANE DE FREITAS PINTO 01025892089 - 10603 1.000,00
26/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 0013; 1.000,00
01/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2023 - REF. MAIO/2023 TACIANE DE FREITAS PINTO 01025892089 - 10603 1.000,00
29/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência social .Conforme Nota Fiscal Nº 16; 1.000,00
04/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2023 - REF. JUNHO/2023 TACIANE DE FREITAS PINTO 01025892089 - 10603 1.000,00
01/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme Nota Fiscal Nº 20; 1.000,00
03/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2023 - REF. JULHO/2023 TACIANE DE FREITAS PINTO 01025892089 - 10603 1.000,00
01/09/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme Nota Fiscal Nº 22; 1.000,00
06/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2023 - REF. AGOSTO//2023 TACIANE DE FREITAS PINTO 01025892089 - 10603 1.000,00
29/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/202300025; 1.000,00
06/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2023 - REF. NF 20230025 TACIANE DE FREITAS PINTO 01025892089 - 10603 1.000,00
29/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/202328; 1.000,00
06/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2023 - REF. OUTUBRO/2023 TACIANE DE FREITAS PINTO 01025892089 - 10603 1.000,00
30/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/202331; 1.000,00
05/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 TACIANE DE FREITAS PINTO 01025892089 - 10603 1.000,00
29/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/202336; 1.000,00
11/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2023 - REF. JANEIRO/2024 TACIANE DE FREITAS PINTO 01025892089 - 10603 1.000,00
17/10/2024 NAO UTILIZADO -500,00
TOTAL 9.500,00 9.500,00 9.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.