Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1512 |
Data de lançamento: |
22/03/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
PRANCHAS DE EUCALIPTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PLANCHA EUCALIPTO 30X7X6,00 MTS, para manutenção e conserto da Ponte de divisa entre os Municípios de Ernestina e Passo Fundo. |
196,00 |
1.568,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2023 |
PLANCHA EUCALIPTO 30X7X6,00 MTS, para manutenção e conserto da Ponte de divisa entre os Municípios de Ernestina e Passo Fundo. |
1.568,00 |
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22/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 890/045944127; |
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1.568,00 |
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28/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1512/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.568,00 |
TOTAL |
1.568,00 |
1.568,00 |
1.568,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.