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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1524 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: CULTURA E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PRATO DE ISOPOR QUADRADO C/100 14,99 149,90
20.00 GARFOS P/BOLO PCTE C/50 4,99 99,80
6.00 PAPEL MANTEIGA EMB. 30 metros 3,99 23,94
35.00 BANDEJA DE ALUMINIO PARA BOLO TAM. 6, materiais para o Bolo de Aniversário do Município. 5,99 209,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 PRATO DE ISOPOR QUADRADO C/100 GARFOS P/BOLO PCTE C/50 PAPEL MANTEIGA EMB. 30 metros BANDEJA DE ALUMINIO PARA BOLO TAM. 6, materiais para o Bolo de Aniversário do Município. 483,29
24/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/0718; 483,29
28/03/2023 Pagamento de Empenho 1524/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 483,29
TOTAL 483,29 483,29 483,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.