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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1525 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: CULTURA E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CREME CHANTILLY EMBALAGEM 1 LITRO 23,99 239,90
1.00 Emustab Emulsificante 1 Kg 49,99 49,99
35.00 LEITE CONDENSADO, para confecção do Bolo de aniversário do Município. 4,99 174,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 CREME CHANTILLY EMBALAGEM 1 LITRO Emustab Emulsificante 1 Kg LEITE CONDENSADO, para confecção do Bolo de aniversário do Município. 464,54
24/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/718; 464,54
28/03/2023 Pagamento de Empenho 1525/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 464,54
TOTAL 464,54 464,54 464,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.