Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1738 |
Data de lançamento: |
27/03/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO DE AR - ARL |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO |
32,00 |
32,00 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO PSL560 |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
LIMPA AR CONDICIONADO |
25,00 |
25,00 |
4.00 |
OLEO 5W40, para manutenção do veículo Gol de placas IUT 9735. |
48,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2023 |
FILTRO DE AR - ARL FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO DE OLEO PSL560 LIMPA AR CONDICIONADO OLEO 5W40, para manutenção do veículo Gol de placas IUT 9735. |
319,00 |
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27/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 000/089; |
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319,00 |
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03/04/2023 |
Pagamento de Empenho 1738/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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319,00 |
TOTAL |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.