Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1858 |
Data de lançamento: |
03/04/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
FLORES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ANTÚRIO |
65,00 |
195,00 |
166.00 |
ARRANJOS DE FLORES |
3,50 |
581,00 |
10.00 |
ERVA MATE - Muda de Pé, uasadas na decoração do Baile da Terceira Idade e também no cha em alusão do dia das Mulheres. |
8,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2023 |
ANTÚRIO ARRANJOS DE FLORES ERVA MATE - Muda de Pé, uasadas na decoração do Baile da Terceira Idade e também no cha em alusão do dia das Mulheres. |
856,00 |
|
|
03/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme DANFE Nº 1/020; |
|
856,00 |
|
10/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1858/2023
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 |
|
|
856,00 |
TOTAL |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.