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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1905 Data de lançamento: 04/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos do Gabinete. 38,25 38,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2023 Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos do Gabinete. 38,25
20/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme DANFE Nº 001/6074; 35,28
24/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientaçãodo Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 001/6074; 2,97
25/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1905/2023 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - 10184 38,25
TOTAL 38,25 38,25 38,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.