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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2049 Data de lançamento: 12/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PNATE
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nac

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
395.60 Linha 8, TARDE, percorrendo 43,45+6km diários em 8 dias trabalhados, totalizando 395,6 km mensais no valor de 6,22km rodado, referente ao mês de março de 2023. 6,22 2.460,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2023 Linha 8, TARDE, percorrendo 43,45+6km diários em 8 dias trabalhados, totalizando 395,6 km mensais no valor de 6,22km rodado, referente ao mês de março de 2023. 2.460,63
14/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de EducaçãoConforme Nota Fiscal Nº 0018; 2.460,63
17/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2049/2023 EF TURISMO EIRELI - 10172 2.411,17
17/04/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2049/2023 49,46
TOTAL 2.460,63 2.460,63 2.460,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/04/2023 49,46 Lançada
TOTAL   49,46