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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2052 Data de lançamento: 12/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2603.37 Linha 4, Três Lagoas, percorrendo 93,19+20 km diários em 23 dias trabalhados, totalizando 2603,37 km mensais, no valor de 4,70km rodado, referente ao mês de março de 2023. 4,70 12.235,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2023 Linha 4, Três Lagoas, percorrendo 93,19+20 km diários em 23 dias trabalhados, totalizando 2603,37 km mensais, no valor de 4,70km rodado, referente ao mês de março de 2023. 12.235,83
14/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0029; 12.235,83
17/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2052/2023 DONISETE DA LUZ ME - 7011 11.989,89
17/04/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2052/2023 245,94
TOTAL 12.235,83 12.235,83 12.235,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/04/2023 245,94 Lançada
TOTAL   245,94