Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2064 |
Data de lançamento: |
13/04/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAPA POLIA 00030128 |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
POLIA ARRANQUE ROC 00030206 |
26,50 |
26,50 |
1.00 |
EMBREAGEM CPL 00032985, para troca e manutenção da Máquina Costal de Corte de Grama. |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2023 |
CAPA POLIA 00030128 POLIA ARRANQUE ROC 00030206 EMBREAGEM CPL 00032985, para troca e manutenção da Máquina Costal de Corte de Grama. |
201,50 |
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13/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/027737; |
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201,50 |
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26/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2064/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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201,50 |
TOTAL |
201,50 |
201,50 |
201,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.