Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2086 |
Data de lançamento: |
13/04/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das Escolas Municipais. |
481,50 |
481,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2023 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das Escolas Municipais. |
481,50 |
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30/05/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação dos Secretário Municipal de Educação.Conforme DANFE Nº 1/ 01355; |
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481,50 |
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02/06/2023 |
Pagamento de Empenho 2086/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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481,50 |
02/06/2023 |
Pagamento de Empenho 2086/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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481,50 |
02/06/2023 |
LANÇAMENTO CONTA INCORRETA |
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-481,50 |
TOTAL |
481,50 |
481,50 |
481,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.