Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2023 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
700,00 |
|
|
| 11/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 13513; |
|
100,00 |
|
| 18/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
100,00 |
| 15/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 13800; |
|
100,00 |
|
| 23/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
100,00 |
| 10/03/2023 |
ConLiquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. forme Nota Fiscal Nº 14056; |
|
100,00 |
|
| 15/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
100,00 |
| 14/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 14380; |
|
100,00 |
|
| 18/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
100,00 |
| 12/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 14657; |
|
100,00 |
|
| 17/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
100,00 |
| 13/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 14907; |
|
100,00 |
|
| 19/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
100,00 |
| 12/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
|
100,00 |
|
| 17/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |