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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2155 Data de lançamento: 14/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LÂMPADA 1 POLO 24V 12,00 12,00
1.00 INTERRUPTOR UNIVERSA 3 POSIÇÕES 98,00 98,00
2.00 LAMPADA DE SINALEIRA 52,50 105,00
2.00 PALHETA LIMPADOR 80,00 160,00
4.00 FUSÍVEL 1,00 4,00
1.00 CONECTOR 5 VIA 88,00 88,00
1.00 FITA ISOLANTE 7,00 7,00
4.00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 202MM 1,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2023 LÂMPADA 1 POLO 24V INTERRUPTOR UNIVERSA 3 POSIÇÕES LAMPADA DE SINALEIRA PALHETA LIMPADOR FUSÍVEL CONECTOR 5 VIA FITA ISOLANTE ABRAÇADEIRA DE NYLON 202MM 478,00
14/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/038; 478,00
20/04/2023 Pagamento de Empenho 2155/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 478,00
TOTAL 478,00 478,00 478,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.