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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2161 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORRENTE DE FERRO DE 10MM. 1METRO - CORRENTE DE FERRO DE 10MM. 1METRO 28,00 28,00
1.00 CADEADO 45 MM, para uso na Segurança do Portão Escolar da EMEF Osvaldo Cruz. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 CORRENTE DE FERRO DE 10MM. 1METRO - CORRENTE DE FERRO DE 10MM. 1METRO CADEADO 45 MM, para uso na Segurança do Portão Escolar da EMEF Osvaldo Cruz. 73,00
17/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02431; 73,00
02/05/2023 Pagamento de Empenho 2161/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2829 73,00
TOTAL 73,00 73,00 73,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.