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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COM.MAREKIS DE FERRAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2172 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BEBEDOURO DE ÁGUA GELADA INDÚSTRIAL DE COLUNA, COM GABINETE DE AÇO, FILTRO EXTERNO, RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO, 2 TORNEIRAS - BEBEDOURO DE ÁGUA GELADA INDÚSTRIAL DE COLUNA, COM GABINETE DE AÇO, FILTRO EXTERNO, RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO, 2 TORNEIRAS, para Escola Joao A. Sackser. 820,00 820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 BEBEDOURO DE ÁGUA GELADA INDÚSTRIAL DE COLUNA, COM GABINETE DE AÇO, FILTRO EXTERNO, RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO, 2 TORNEIRAS - BEBEDOURO DE ÁGUA GELADA INDÚSTRIAL DE COLUNA, COM GABINETE DE AÇO, FILTRO EXTERNO, RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO, 2 TORNEIRAS, para Escola Joao A. Sackser. 820,00
19/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/23271; 820,00
17/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2172/2023 COM.MAREKIS DE FERRAGENS LTDA - 153 820,00
TOTAL 820,00 820,00 820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.