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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2173 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBA DÁGUA 3081 2.080,00 2.080,00
0.85 MANGUEIRA 1¨16 R6 300 PSI OLEO 4074 197,10 167,54
0.09 MANGUEIRA ADAPTAÇÃO 1.1/2 279,90 25,19
1.00 MANG.RADIADOR MASSEY FERGUS MAXION, para conserto da Bomba de Água da Motoniveladora 120K. 201,80 201,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 BOMBA DÁGUA 3081 MANGUEIRA 1¨16 R6 300 PSI OLEO 4074 MANGUEIRA ADAPTAÇÃO 1.1/2 MANG.RADIADOR MASSEY FERGUS MAXION, para conserto da Bomba de Água da Motoniveladora 120K. 2.474,53
26/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 0/925; 2.474,53
29/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2173/2023 HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA - 9715 2.474,53
TOTAL 2.474,53 2.474,53 2.474,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.