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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2243 Data de lançamento: 25/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO FREMAX BD3545 195,00 390,00
1.00 PASTILHA DE FREIO 189,00 189,00
1.00 FILTRO DE OLEO TECFIL PSL619 24,00 24,00
3.50 OLEO 5W30 ELAION 43,00 150,50
1.00 VÁLVULA CANISTER ONIX GM 490,00 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2023 DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO FREMAX BD3545 PASTILHA DE FREIO FILTRO DE OLEO TECFIL PSL619 OLEO 5W30 ELAION VÁLVULA CANISTER ONIX GM 1.243,50
28/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 000/0126; 1.243,50
03/05/2023 Pagamento de Empenho 2243/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.243,50
TOTAL 1.243,50 1.243,50 1.243,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.