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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 14:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 234 Data de lançamento: 13/01/2023
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS PATRONAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 patronal autonomo 135,00 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2023 patronal autonomo 135,00
13/01/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 135,00
19/01/2023 anular devido a empenhado amaior -33,69
19/01/2023 anular devido a empenhado a maior -33,69
20/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 234/2023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 101,31
TOTAL 101,31 101,31 101,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.