Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2494 |
Data de lançamento: |
27/04/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGURO DE AUTOMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos da Secretaria de Obras do Município de Ernestina. |
6.551,89 |
6.551,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2023 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos da Secretaria de Obras do Município de Ernestina. |
6.551,89 |
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03/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Boleto Nº 84472347; |
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2.183,96 |
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03/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Boleto Nº 0084472348; |
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2.183,96 |
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03/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Boleto Nº 084472349; |
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2.183,97 |
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17/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2494/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.183,96 |
09/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2494/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.183,96 |
07/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2494/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.183,97 |
TOTAL |
6.551,89 |
6.551,89 |
6.551,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.