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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2655 Data de lançamento: 05/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2554.59 Linha 1, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 150,27 km diários em 17 dias trabalhados, totalizando 2.554,59 km mensais, no valor de 5,58 o km rodado, referente ao mês de abril de 2023. 5,58 14.254,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2023 Linha 1, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 150,27 km diários em 17 dias trabalhados, totalizando 2.554,59 km mensais, no valor de 5,58 o km rodado, referente ao mês de abril de 2023. 14.254,61
09/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 32; 14.254,61
10/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2655/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 13.968,09
10/05/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2655/2023 286,52
TOTAL 14.254,61 14.254,61 14.254,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/05/2023 286,52 Lançada
TOTAL   286,52