Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: EF TURISMO EIRELI |
Número do empenho: | 2655 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2554.59 | Linha 1, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 150,27 km diários em 17 dias trabalhados, totalizando 2.554,59 km mensais, no valor de 5,58 o km rodado, referente ao mês de abril de 2023. | 5,58 | 14.254,61 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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05/05/2023 | Linha 1, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 150,27 km diários em 17 dias trabalhados, totalizando 2.554,59 km mensais, no valor de 5,58 o km rodado, referente ao mês de abril de 2023. | 14.254,61 | ||
09/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 32; | 14.254,61 | ||
10/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2655/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 13.968,09 | ||
10/05/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2655/2023 | 286,52 | ||
TOTAL | 14.254,61 | 14.254,61 | 14.254,61 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 10/05/2023 | 286,52 | Lançada | |
TOTAL | 286,52 |