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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2795 Data de lançamento: 15/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LAMPADA 24V 10,00 60,00
1.00 CHICOTE MACHO INJ.ELETRONICA 15,00 15,00
1.00 LAMPADA BA 9LED 65,00 65,00
2.00 SINALEIRA TRASEIRA 40,00 80,00
1.00 LAMPADA G40 PAST, para conserto da Parte Elétrica do Caminhão IZX 4J80. 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2023 LAMPADA 24V CHICOTE MACHO INJ.ELETRONICA LAMPADA BA 9LED SINALEIRA TRASEIRA LAMPADA G40 PAST, para conserto da Parte Elétrica do Caminhão IZX 4J80. 226,00
15/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/044; 226,00
18/05/2023 Pagamento de Empenho 2795/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 226,00
TOTAL 226,00 226,00 226,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.