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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2848 Data de lançamento: 18/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 CONVITES - CONVITES 1,13 27,00
6.00 Certificados - Certificados 8,33 50,00
1.00 APOSTILA - APOSTILA 20,00 20,00
100.00 ADESIVO - ADESIVO 2,75 275,00
1.00 PLACA ACRILICA COM ADESIVO ESPELHADA EM VINIL - PLACA ACRILICA COM ADESIVO ESPELHADA EM VINIL 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2023 CONVITES - CONVITES Certificados - Certificados APOSTILA - APOSTILA ADESIVO - ADESIVO PLACA ACRILICA COM ADESIVO ESPELHADA EM VINIL - PLACA ACRILICA COM ADESIVO ESPELHADA EM VINIL 442,00
26/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/7953; 442,00
31/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2848/2023 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 442,00
TOTAL 442,00 442,00 442,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.