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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2884 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAVE CANO 84,15 84,15
8.00 PARAFUSO ARRUELA LISA 5/8 0,17 1,36
4.00 PARAF,SEXT,AÇO 8.8 06X30 0,98 3,92
4.00 PARAF.PORCA SEXT.06MM 0,40 1,60
9.00 PARAF SEXT AÇO 8.8 08X16 1,28 11,52
2.00 PARAFUSO AROELA LISA 1/4 1,56 3,12
4.00 ABRAÇADEIRA 5,42 21,68
50.00 ABRAÇADEIRA NYLON 0,57 28,50
50.00 ABRACADEIRA PLASTICA 140*3,5 0,46 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 CHAVE CANO PARAFUSO ARRUELA LISA 5/8 PARAF,SEXT,AÇO 8.8 06X30 PARAF.PORCA SEXT.06MM PARAF SEXT AÇO 8.8 08X16 PARAFUSO AROELA LISA 1/4 ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA NYLON ABRACADEIRA PLASTICA 140*3,5 178,85
23/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/727; 178,85
26/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2884/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 178,85
TOTAL 178,85 178,85 178,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.