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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2930 Data de lançamento: 25/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10000.00 FUROSEMIDA 40MG COMP. 0,05 490,00
200.00 LORATADINA 1MG/ML - 100ML FRASCO FR - FR 3,66 732,00
200.00 NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA DERMATOLÓGICA, BISNAGA COM 10G TUBO 2,19 438,00
50.00 NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL, BISNAGA C/ 60G + APLICADORES TUB 4,40 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2023 FUROSEMIDA 40MG COMP. LORATADINA 1MG/ML - 100ML FRASCO FR - FR NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA DERMATOLÓGICA, BISNAGA COM 10G TUBO NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL, BISNAGA C/ 60G + APLICADORES TUB 1.880,00
16/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/314536; 1.660,00
12/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2930/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.660,00
31/12/2023 NAO UTILIZADO -220,00
TOTAL 1.660,00 1.660,00 1.660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.