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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3137 Data de lançamento: 30/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Inexigibilidade Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de Empresa para prestação de serviço e fornecimento de material para ponto completo, com câmera VIP 5450 Z. Serão duas câmeras, uma será instalada na localidade de Três Lagoas em frente à Escola Municipal João Alfredo Sachser e outra será instalada na Estrada que liga a Cidade de Nicolau 15.823,20 15.823,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2023 Contratação de Empresa para prestação de serviço e fornecimento de material para ponto completo, com câmera VIP 5450 Z. Serão duas câmeras, uma será instalada na localidade de Três Lagoas em frente à Escola Municipal João Alfredo Sachser e outra será instalada na Estrada que liga a Cidade de Nicolau 15.823,20
16/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. urbanos. Conforme DANFE Nº 1/877; 6.251,00
16/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços urbanos. Conforme DANFE Nº 1/0877; 6.251,00
19/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.251,00
19/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.251,00
18/09/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/0891; 3.321,20
22/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.321,20
TOTAL 15.823,20 15.823,20 15.823,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.