Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2023 |
Complementar ao empenho 69/2023, referente ao Ginásio de Esportes. |
5.600,00 |
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29/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 043581436; |
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1.221,54 |
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18/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2023 - REF. JUNHO/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.210,62 |
18/07/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3145/2023 |
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10,92 |
02/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 046540735; |
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615,93 |
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17/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2023 - REF. JULHO/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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604,71 |
17/08/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3145/2023 |
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11,22 |
08/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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852,96 |
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18/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2023 - REF. AGOSTO/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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842,73 |
18/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3145/2023 |
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10,23 |
05/10/2023 |
FATURA SETEMBRO/2023 |
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1.111,67 |
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10/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2023 - REF. FATURA SETEMBRO/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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1.098,33 |
10/10/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3145/2023 |
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13,34 |
09/11/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
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1.234,42 |
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10/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2023 - REF. OUTUBRO/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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1.219,61 |
10/11/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3145/2023 |
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14,81 |
29/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-563,48 |
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TOTAL |
5.036,52 |
5.036,52 |
5.036,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.