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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3274 Data de lançamento: 02/06/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: CONSULTORIA JURIDICA
Função: Judiciária
Subfunção: Ação Judiciária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Referente a 30 dias de férias em gozo. 0,00 1.659,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Referente a 30 dias de férias em gozo. 1.659,07
02/06/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇAO DO SETOR PESSOAL - FERIAS LUIZ ALBERTI SALLES FRUET 1.659,07
07/06/2023 Pagamento de Empenho 3274/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.659,07
TOTAL 1.659,07 1.659,07 1.659,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.