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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3294 Data de lançamento: 05/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3263.26 Linha 2, Pessegueiro Esquina Penz, percorrendo 148,33 km diários, 22 dias trabalhados, totalizando 3.263,26 km mensais no valor de R$ 5,16 o KM rodado referente ao mês maio. 5,16 16.838,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2023 Linha 2, Pessegueiro Esquina Penz, percorrendo 148,33 km diários, 22 dias trabalhados, totalizando 3.263,26 km mensais no valor de R$ 5,16 o KM rodado referente ao mês maio. 16.838,42
06/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 37; 16.838,42
09/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3294/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 16.499,97
09/06/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3294/2023 338,45
TOTAL 16.838,42 16.838,42 16.838,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/06/2023 338,45 Lançada
TOTAL   338,45