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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3506 Data de lançamento: 20/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REQUISIÇÃO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR IWB6F67 (TROCA DE LAMPADA, PISCA, CHICOTE) AFIM DE DEIXAR EM DIA PARA A VISTORIA VEICULAR. 162,50 162,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REQUISIÇÃO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR IWB6F67 (TROCA DE LAMPADA, PISCA, CHICOTE) AFIM DE DEIXAR EM DIA PARA A VISTORIA VEICULAR. 162,50
20/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 238; 162,50
23/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3506/2023 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 159,25
23/06/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3506/2023 3,25
TOTAL 162,50 162,50 162,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/06/2023 3,25 Lançada
TOTAL   3,25