Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: ECO VERDE LTDA |
Número do empenho: | 3557 | Data de lançamento: | 23/06/2023 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | Coleta orgânica e transporte | 8.950,54 | 8.950,54 |
1.00 | Coleta seletiva e transporte | 8.074,74 | 8.074,74 |
1.00 | Contentores | 5.975,33 | 5.975,33 |
1.00 | Aditivo, inclusão de mais 20 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num valor mensal de R$ 1.991,60. | 1.991,60 | 1.991,60 |
1.00 | Aditivo, inclusão de mais 15 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num total mensal de R$ 1.493,70. | 1.493,70 | 1.493,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/06/2023 | Coleta orgânica e transporte Coleta seletiva e transporte Contentores Aditivo, inclusão de mais 20 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num valor mensal de R$ 1.991,60. Aditivo, inclusão de mais 15 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num total mensal de R$ 1.493,70. | 26.485,91 | ||
23/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 2477; | 26.485,91 | ||
04/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3557/2023 ECO VERDE LTDA - 10026 | 22.963,28 | ||
04/07/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3557/2023 | 1.271,32 | ||
04/07/2023 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3557/2023 | 1.456,73 | ||
04/07/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3557/2023 | 794,58 | ||
TOTAL | 26.485,91 | 26.485,91 | 26.485,91 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 04/07/2023 | 1.271,32 | Lançada | |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 04/07/2023 | 1.456,73 | Lançada | |
ISS | 04/07/2023 | 794,58 | Lançada | |
TOTAL | 3.522,63 |