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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3572 Data de lançamento: 26/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFIL DE TINTA EPSON CORANTE MAG - 70 ml 60,00 60,00
1.00 REFIL DE TINTA EPSON CORANTE YEL - 70 ml para impressora no Conselho Tutelar. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2023 REFIL DE TINTA EPSON CORANTE MAG - 70 ml REFIL DE TINTA EPSON CORANTE YEL - 70 ml para impressora no Conselho Tutelar. 120,00
26/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social .Conforme DANFE Nº 1/451; 120,00
04/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3572/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.