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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SULUBRIFICANTES COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 364 Data de lançamento: 25/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ÓLEO HIDRA AW 68 TBN 20 LT 3312, para manutenção da Pá Carregadeira e a Retroescavadeira 406K 365,00 1.095,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2023 ÓLEO HIDRA AW 68 TBN 20 LT 3312, para manutenção da Pá Carregadeira e a Retroescavadeira 406K 1.095,00
30/01/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 2/1144; 1.095,00
09/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 364/2023 LUBRIFICANTESUL LTDA - 10525 1.095,00
TOTAL 1.095,00 1.095,00 1.095,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.