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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ORSO E KUMPEL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3761 Data de lançamento: 28/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: RECURSOS VINCULADOS ESTADO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: CONSTRUCAO DE PORTICO CONS. POPULAR CONV. FPE 2958/2022
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para construção de um Pórtico no Município de Ernestina, na avenida Fernando Duderstadt esquina com a rua Elemar Eggers, com recursos através do Convênio FPE nº 70.714,28 70.714,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2023 Contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para construção de um Pórtico no Município de Ernestina, na avenida Fernando Duderstadt esquina com a rua Elemar Eggers, com recursos através do Convênio FPE nº 70.714,28
28/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 43; 12.856,63
30/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3761/2023 - REF. JUNHO/2023 ORSO E KUMPEL LTDA - ME - 10413 12.856,63
05/07/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 2023464; 48.965,54
10/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3761/2023 - REF. junho /2023 ORSO E KUMPEL LTDA - ME - 10413 48.965,54
11/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/202366; 8.892,11
17/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3761/2023 - REF. NF 202366 ORSO E KUMPEL LTDA - ME - 10413 8.892,11
TOTAL 70.714,28 70.714,28 70.714,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.