Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME |
Número do empenho: | 3807 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2263.80 | Linha 4 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha Três Lagoas , percorrendo 113,19 Km diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 2263,80 km mensais, no valor de R$ 4,70 o km rodado, referente ao mês de junho de 2023. | 4,70 | 10.639,86 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/06/2023 | Linha 4 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha Três Lagoas , percorrendo 113,19 Km diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 2263,80 km mensais, no valor de R$ 4,70 o km rodado, referente ao mês de junho de 2023. | 10.639,86 | ||
03/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Turismo. Conforme Nota Fiscal Nº 37; | 10.639,86 | ||
06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3807/2023 DONISETE DA LUZ ME - 7011 | 10.426,00 | ||
06/07/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3807/2023 | 213,86 | ||
TOTAL | 10.639,86 | 10.639,86 | 10.639,86 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 06/07/2023 | 213,86 | Lançada | |
TOTAL | 213,86 |