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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3808 Data de lançamento: 30/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Transporte
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO)
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: Transferências do Estado referentes a Convênios e

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3695.80 Linha 3 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha Prainha capão do valo, percorrendo 184,79 Km diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 3695,80 km mensais, no valor de R$ 5,21 o km rodado, referente ao mês de junho de 2023. 5,21 19.255,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2023 Linha 3 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha Prainha capão do valo, percorrendo 184,79 Km diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 3695,80 km mensais, no valor de R$ 5,21 o km rodado, referente ao mês de junho de 2023. 19.255,12
03/07/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 742; 19.255,12
06/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3808/2023 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 18.868,09
06/07/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3808/2023 387,03
TOTAL 19.255,12 19.255,12 19.255,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/07/2023 387,03 Lançada
TOTAL   387,03