| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 3935 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos do Município de Ernestina. | 2.738,10 | 2.738,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos do Município de Ernestina. | 2.738,10 | ||
| 26/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob guia 109/394827877 | 2.738,10 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3935/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 7098 | 2.738,10 | ||
| TOTAL | 2.738,10 | 2.738,10 | 2.738,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||