Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4078 |
Data de lançamento: |
12/07/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Complementar de empenho 210/2023 da impressora da Escola Osvaldo Cruz por excesso de cópias referente ao mês de junho. |
7,85 |
7,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2023 |
Complementar de empenho 210/2023 da impressora da Escola Osvaldo Cruz por excesso de cópias referente ao mês de junho. |
7,85 |
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12/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde, sob outros n°15215/2023. |
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7,85 |
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17/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4078/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7,85 |
TOTAL |
7,85 |
7,85 |
7,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.