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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4248 Data de lançamento: 24/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VIAGENS - REFERENTE AO DIA 04/07 E DIA 10/07 DA COOPERATIVA ESCOLAR(CONTRA TURNO) DA EMEF JOÃO ALFREDO SACHSER 164,50 329,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2023 VIAGENS - REFERENTE AO DIA 04/07 E DIA 10/07 DA COOPERATIVA ESCOLAR(CONTRA TURNO) DA EMEF JOÃO ALFREDO SACHSER 329,00
24/07/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educ. Conforme Nota Fiscal Nº 38; 329,00
27/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4248/2023 DONISETE DA LUZ ME - 7011 322,39
27/07/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4248/2023 6,61
TOTAL 329,00 329,00 329,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/07/2023 6,61 Lançada
TOTAL   6,61